Информация за 1 полугодие 2025 года
Контрольно-счетной палатой города Саянска в 1 полугодии 2025 года помимо экспертно-аналитических мероприятий проведено 2 контрольных мероприятия, в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2025 год:
1. Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года, использования муниципального имущества Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №5.
В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при планировании и использовании средств на обеспечение деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», проверена достоверность финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, оценена законность, эффективность (экономность и результативность) использования муниципальной собственности и средств местного бюджета, выделенных учреждению.
Контрольно-счетной палатой отмечены нарушения и недостатки, касающиеся бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, несоблюдения отдельных требований законодательства о закупках.
Контрольно-счетной палатой даны рекомендации Учреждению по анализу результатов контрольного мероприятия и принятию мер по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, усилению внутреннего финансового контроля над совершаемыми фактами хозяйственной жизни Учреждения.
Учреждением разработан план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия.
2. Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 – 2024 гг., истекшем периоде 2025 гг. на капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Брусничка» в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных пп. 1.2.3, 1.2.4 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» города Саянска на 2020-2027 годы» муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020 – 2027 годы.
В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение законодательства при предоставлении и использовании бюджетных средств на проведение капитального ремонта детского сада.
Проверкой выявлено несоблюдение подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ. Также установлено не соблюдение условий муниципального контракта в части приемки и оплаты выполненных работ.
Проверкой выявлены нарушения порядка ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объекта, выявлен недостаточный строительный контроль, проводимый в процессе капитального ремонта детского сада.
Контрольно-счетной палатой также отмечены нарушения и недостатки в ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020 – 2027 годы», а также несоблюдение отдельных требований законодательства о закупках.
Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по усилению строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта объекта, по формированию исполнительной документации в соответствии с требованиями законодательства и муниципального контракта. Рекомендовано проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять меры по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.
Учреждению установлен срок для разработки плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия.